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www.828365.com2018年部门预算
信息来源: 樊娜 发布日期: 2018-02-08

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

www.828365.com是北京市房山区机构编制委员会(简称区编委)的常设办事机构,在区编委的领导下负责本区行政管理体制和机构改革、行政审批制度改革以及机构编制日常管理工作,既是区委工作机构,同时也是区政府工作机构,列入区委机构序列。内设4个科室,分别为综合科、编制管理科、行政审批制度改革科、监督检查科,下属事业单位1个,为电子政务中心。

(二)人员构成情况

www.828365.com行政编制14名,实际13人;事业编制3名,实际3人;工勤编制3名,实际2人,聘用人员1人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2018年区编办将以党的十九大精神为统领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻区委八届五次全体会议、区“两会”等系列重要会议精神,坚持“党建为魂、生态为基、转型为要、整治为先、创新为源、惠民为本”工作思路,按照“紧扣新要求、提升新境界、增强新本领、再创新佳绩”的总要求,坚持党建引领,持续深化“放管服”改革和行政体制改革,加快推进事业单位分类改革,着力营造有利于房山转型发展的良好体制环境,统筹优化机构编制资源配置,着力提高服务中心的能力和自身建设的水平,为建设“一区一城”新房山提供体制机制保障。具体包括几方面工作:

一是围绕推进供给侧结构性改革,降低制度性交易成本,持续推进“放管服”改革。着力规范审批行为,推进政府职能转变,继续做好市政府精简行政审批的衔接落实,全面承接好下放审批事项,确保接住管好;着力加大“放管服”改革统筹协调力度,配合推动有关审批服务事项公示公告环节合并实施,落实投资项目属地管理职责;着力创新加强政府监管,推动建立“双随机、一公开”监管统筹协调平台;推进落实公民、企事业单位和社会组织基本信息共享;着力健全完善权责清单,定期更新权力清单;制定乡镇(街道)党(工)委和乡镇人民政府(街道办事处)职责清单、权力清单;继续探索对专项领域责任清单评估,推动部门全面履职。着力提升政务服务水平。加快“互联网+政务服务”进程,大力推进政务服务事项网上咨询、网上受理、网上审批、网上办结。

二是围绕重点领域和关键环节,持续深化行政体制改革,加强服务保障。着力深化行政管理体制改革,推进街道(乡镇)管理体制改革,统筹设置街道(乡镇)党政机构,实行大部门制;坚持重心下移、力量下沉,推进政府职能部门向街道(乡镇)派出机构的管理体制改革;不断完善政务服务体系,明确乡镇街道层面机构和职能。着力深化城市管理体制改革,完善城市管理指挥体制,组建城管指挥中心和乡镇街道分中心;建设综合执法平台,健全完善城乡治理综合执法一体化管理体系,实现“街乡吹哨,部门报到”。着力保障市区重要工作部署,研究组建文化资产监管机构、石花洞自然保护区管理机构、国有土地二级市场服务机构,完善区政府各部门安全监管(管理)职责,完善知识产权保护与服务体制,研究提出媒体融合发展体制机制思路。

三是围绕构建公益服务新体系,加快分类推进事业单位改革。制定本区生产经营类事业单位改革实施方案;继续加强对重点领域、主管部门的指导督促,稳妥推进条件成熟的经营类事业单位撤销或转企改制;加强公益类事业单位改革探索,重新核定教育系统机构编制,探索公立幼儿园教师员额制动态管理机制,核定公立幼儿园教师员额制数额。优化事业单位登记管理服务。依规做好事业单位法人登记相关工作;开展事业单位法人登记核查,探索建立诚信分类监管机制,不断提高政府公信力。

四是围绕精细化目标,加强机构编制管理,提升法制化、规范化、信息化水平。科学研究制定区城管委、区城管执法监察局、区纪委监察委、区农委等部门“三定”规定;推进职能系统建设与应用,为职能精细化管理提供信息平台。加强机构编制管理,建立健全各部门机构编制历史沿革纸质档案和电子档案;加强网上名称管理,推进党政机关和事业单位网站域名注册和挂标督导工作;认真做好机关事业单位用编核准,强化统计数据分析与应用,为科学决策提供数据支撑。推进信息化建设,按照市编办部署,推进实名制管理新系统上线,确保核查系统与实名制系统平稳过渡;加强监督评估,严格落实审批联动;做好事前评估工作;加强机构编制监督检查,深化机构编制纳入审计、干部选人用人检查等;以促进机构编制管理为出发点,密切跟踪机构编制使用效益,继续开展“三定”规定执行情况评估。

 二、收入预算说明

2018年收入预算453.01万元,比2017年356.82万元增加96.19万元,增长26.96 %。其中:财政拨款453.01万元,比2017年356.82万元增加96.19万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2017年持平;其他资金0.00万元,与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 453.01万元,占总支出预算100.00 %,比2017年356.82万元增加96.19万元,增长26.96%。

(二)项目支出预算0.00万元,与2017年持平。

(三)上缴上级支出

本部门无上缴上级支出预算。

(四)事业单位经营支出

本部门无事业单位经营支出预算。

(五)对附属单位补助支出

本部门无对附属单位补助支出预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

www.828365.com因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算6.05万元,与2017年持平。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元,与2017年持平。

2、公务接待费。2018年预算数0.25万元,与2017年持平。

3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数5.80万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00万元,与2017年持平;公务用车运行费2018年预算数5.80万元,其中:公务用车加油1.50万元,公务用车维修2.80万元,公务用车保险1.10万元,其他0.40万元。与2017年持平。

五、机关运行经费情况说明

2018年www.828365.com的机关运行经费财政拨款预算49.67万元。主要用于办公及印刷费、电话费、差旅费、日常维修及公务用车维护等费用。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

2018年www.828365.com政府采购预算总额5.40万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5.40万元。

八、项目支出绩效目标情况说明

本部门2018年不涉及此项内容。

九、对专业性较强的名词进行解释

“放管服”改革:就是推进简政放权、放管结合、优化服务改革的简称。

“双随机、一公开”:即在监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。

“互联网+政务服务”:实现部门间数据共享,让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。

“三定”规定:定职能、定机构、定编制的简称。

  

  

  

  

  


附件 :www.828365.com2018年部门预算表.xls